Faktúra č. DFBV/0150/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0150/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tonery
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0060/23
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0060/23 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SOVA SK spol. s.r.o. 50661418 216,00 € 03.10.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť