Faktúra č. DFBV/0138/20

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0138/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opravu a výmenu žalúzií
  • Dátum doručenia: 28.10.2020
  • Celková hodnota: 1 594,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0040/20
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0040/20 Objednávame si u Vás výmenu a opravu žalúzii Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Molnár-zatieňovacia technika 37692895 1 594,00 € 19.10.2020 20.10.2020 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť