Faktúra č. DFBV/0112/23
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0112/23
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za školské tlačivá na školský rok 2023/2024
- Dátum doručenia: 14.08.2023
- Celková hodnota: 291,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0015/23
- Dátum zverejnenia: 04.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0015/23 | Objednávame si u Váš školské tlačivá na školský rok 2023/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 890,55 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |