Faktúra č. DFBV/0077/24

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0077/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 22.05.2024
  • Celková hodnota: 1 142,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0019/24
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0019/24 Objednávame si u Vás hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 142,04 € 03.05.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť