Oto Torok


Informácie
  • Názov: Oto Torok
  • IČO: 32097999
  • Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 54

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0008/20 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 383,20 € 21.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFSJ/0007/20 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 632,78 € 21.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFSJ/0017/20 nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 799,09 € 31.01.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0016/20 nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 283,54 € 31.01.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0029/20 nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 245,57 € 13.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0028/20 nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 438,52 € 13.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0042/20 šj náíkup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 675,83 € 06.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFSJ/0041/20 šj náíkup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 163,00 € 06.03.2020 02.04.2020 Faktúra
DFSJ/0008/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 678,79 € 21.01.2019 07.02.2019 Faktúra
DFSJ/0014/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 932,78 € 01.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFSJ/0023/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 476,80 € 18.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFSJ/0013/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 248,82 € 01.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFSJ/0024/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 300,80 € 20.02.2019 19.03.2019 Faktúra
DFSJ/0031/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 370,74 € 14.03.2019 02.04.2019 Faktúra
DFSJ/0032/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 763,29 € 14.03.2019 02.04.2019 Faktúra
DFSJ/0043/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 312,08 € 29.03.2019 02.05.2019 Faktúra
DFSJ/0044/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 542,42 € 01.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFSJ/0053/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 507,08 € 12.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFSJ/0054/19 šj nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 461,06 € 15.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFSJ/0061/19 nákup potravín Gymnázium Pankúchova 30778956 Oto Torok 32097999 226,85 € 02.05.2019 05.06.2019 Faktúra