ORGO-LIFT


Informácie
  • Názov: ORGO-LIFT
  • IČO: 30940630
  • Adresa: Svätoplukova 29, 902 01 Pezinok

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 34

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0035/19 údržba výťahov - I.Q.2019 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 01.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 oprava výťahu-výmena omezovača rýchlosti Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 120,00 € 17.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 kompletná údržba výťahu-II.Q.2019 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 01.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 údržba výťahov - III.Q.2019 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 03.10.2019 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 3ročná revízna škúška výťahu Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 302,00 € 25.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 kompletná údržba výťahov-IV.Q.2019 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 16.12.2019 20.12.2019 Faktúra
VO/0017/19 oprava výťahu Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 120,00 € 10.06.2019 17.06.2019 Ing.Mária Mydlová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0032/18 údržba výťahov-I. Q. 2018 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 04.04.2018 20.04.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 Údržba výťahov Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 04.07.2018 18.07.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 kompletná údržba výťahov-III.Q. 2018 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 01.10.2018 18.10.2018 Faktúra
DFBV/0032/17 údržba výťahov - I. Q. 2017 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 03.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0077/17 kompletná údržba výťahov-II.Q.2017 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 04.07.2017 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0135/17 údržba výťahov-III.Q.2017 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 10.10.2017 18.10.2017 Faktúra
DFBV/0185/17 údržba výťahov-IV.Q.2017 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 20.12.2017 16.01.2018 Faktúra