Faktúry
Počet záznamov: 1663
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0177/21 | príspevok na stravu zamestnancom za 10/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 811,80 € | 25.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/21 | mzdy a pesonalistika | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/21 | telekomunikačné poplatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,54 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | respirátory, rúška | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 102,96 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/21 | perá | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 139,79 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/21 | vianočné pozdravy | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 185,09 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/21 | SANET 10-12/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/21 | vlajky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 72,20 € | 11.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/21 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 41,22 € | 11.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/21 | pečiatky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Pavol Regina- "REGINA" | 11636653 | 100,88 € | 11.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/21 | elektrická energia 10/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 448,53 € | 09.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | servisné služby 10/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 05.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/21 | vodné, stočné | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,13 € | 05.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/21 | plyn 11/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 016,00 € | 04.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/21 | čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | GAMAX stav s.r.o. | 53010787 | 120,00 € | 04.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | časopis MŠ+Direktor2022 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 161,00 € | 04.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/21 | čistiace prostriedky do umývačky vo výdajni | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 102,48 € | 03.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/21 | výkon zodpovednej osoby 11/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/21 | pap. utierky na ruky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 201,02 € | 28.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/21 | čistenie žľabov, odtok. rúr, oprava škridlí | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 959,00 € | 26.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/21 | odstránenie buriny,pretmelenie-strecha | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 765,00 € | 26.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/21 | oprava inetrnet. pripojeniaa- materiál | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 302,40 € | 22.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/21 | oprava kopírky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Peter Kuchárek - COPY SERVICE | 37615416 | 324,00 € | 19.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/21 | výjazd pri poruche kotla | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 144,00 € | 19.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/21 | príspevok na stravu zamestnancov zo SF 9/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 230,40 € | 18.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/21 | príspevok na stravu zamestnancov 9/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 633,60 € | 18.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/21 | pranie a nájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 57,29 € | 13.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/21 | zhotovenie podstránky, školiace video | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Daniel Očenáš - Reklamná agentúra | 50500317 | 70,00 € | 12.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/21 | spotreba el. energie 9/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 161,66 € | 12.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/21 | servisné služby 9/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 12.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |