Faktúry
Počet záznamov: 2204
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0009/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 249,15 € | 04.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/23 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 04.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | virtuálna knižnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Komensky | 43908977 | 18,84 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 744,00 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/23 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UHRECKY Software | 54654157 | 630,00 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/23 | autobusová preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | minilines | 53239946 | 470,00 € | 03.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/23 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 050,00 € | 30.06.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/23 | cestovné poistenie (súťaž Robocup) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 164,54 € | 30.06.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/23 | výroba a tlač materiálov (súťaž Robocup) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ANWELL | 45268193 | 226,12 € | 30.06.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 60,98 € | 29.06.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/23 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 630,00 € | 29.06.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/23 | vyúčtovanie vodné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 405,30 € | 26.06.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/23 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 26.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/23 | aSc Agenda Komplet 500-599 žiakov SŠ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 699,00 € | 26.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 26.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 295,80 € | 21.06.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 966,59 € | 21.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/23 | prehliadka Katedrály sv. Martina | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Rímskokatolícka cirkev - farnosť Bratislava sv. Martina | 30812712 | 180,00 € | 21.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/23 | kytice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Starflora | 47916893 | 104,76 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/23 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 132,72 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/23 | štelovanie vchodových dverí, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RB production Trnava | 31432352 | 120,00 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 508,97 € | 15.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,38 € | 09.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 3 163,20 € | 09.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 94,32 € | 06.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 1 185,84 € | 06.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 27,84 € | 06.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/23 | školenie BOZP | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 27,60 € | 05.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 301,95 € | 05.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra |