Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3166
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0256/23 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 1 190,00 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/23 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 480,00 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/23 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/23 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 237,00 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | vyúčtovanie letenky projekt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | pelicantravel.com | 35897821 | 130,00 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/23 | poistenie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Union poisťovňa | 31322051 | 24,36 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | poistenie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Union poisťovňa | 31322051 | 12,18 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/23 | poistenie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Union poisťovňa | 31322051 | 243,60 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/23 | vyúčtovanie - zvlhčovač vzduchu, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 34,39 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/23 | virtuálna knižnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Komensky | 43908977 | 18,84 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 000,00 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/23 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 744,00 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/23 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 312,00 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0108/23 | Učebné pomôcky elektrotechnické | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 587,86 € | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0107/23 | Tričká s logom školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LAJKA ADV | 36665037 | 107,16 € | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0251/23 | reklamné tričká projekt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LAJKA ADV | 36665037 | 107,16 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/23 | učebné pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 587,86 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/23 | ochranná deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 213,60 € | 28.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/23 | kancelárske potreby, papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 381,69 € | 27.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |