Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3165
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0170/20 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 593,62 € | 16.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/20 | zásobníky na utierky, krém s dezinfekčnou prísadou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ProGlance | 50639463 | 27,55 € | 15.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/20 | vyúčtovanie zásobníky na utierky, mydlo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ProGlance | 50639463 | 123,98 € | 15.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/20 | vyúčtovanie klávesnica, myš, disk, redukcia, slúchadlá, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 455,45 € | 15.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/20 | skrinky, polica, kontajnery, servis (doprava, montáž) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ZNZ interiér | 48112496 | 1 447,32 € | 14.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/20 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,23 € | 13.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0072/20 | Príslušenstvo k pc | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 0,00 € | 13.10.2020 | 13.10.2020 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0196/20 | vyúčtovanie elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 81,78 € | 13.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/20 | vyúčtovanie dezinfekčné prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Plotbase | 45674515 | 290,12 € | 09.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/20 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 288,00 € | 09.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/20 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 666,72 € | 08.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/20 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 08.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0071/20 | Zásobníky na papierové utierky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ProGlance | 50639463 | 0,00 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSF/0006/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 292,05 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 992,97 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/20 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 395,22 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/20 | čipové karty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Disig | 35975946 | 70,01 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/20 | štíty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DH Fire Safety (profitent.sk) | 50910612 | 169,50 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/20 | vyúčtovanie - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 1 662,40 € | 07.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 1 658,91 € | 06.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra |