Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3165
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDG20_201 | Zmluva o poskytnutí grantu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Nadácia Pontis | 31784828 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 000,00 € | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 31.05.2024 | 15.12.2020 | Ing. Marián Beniak, PhD. | riaditeľ školy | Zmluva |
VO/0088/20 | Kontrola hasiacich prístrojov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Flame Control | 47218657 | 467,00 € | 11.12.2020 | 11.12.2020 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0207/20 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 4,18 € | 10.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,35 € | 09.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/20 | vyúčtovanie - výpočtová technika (USB, pamäťové karty, webkamery) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 387,69 € | 09.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 411,40 € | 08.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/20 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 853,02 € | 08.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/20 | vyúčtovanie - firewall zyxel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Datacomp | 36212466 | 989,20 € | 08.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 121,00 € | 07.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/20 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 305,05 € | 04.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/20 | oprava oplotenia po spadnutom strome | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TK-BAU | 47492406 | 4 661,26 € | 04.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 949,61 € | 03.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
VO/0087/20 | ochranná brána firewall | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Datacomp | 36212466 | 989,20 € | 03.12.2020 | 03.12.2020 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0203/20 | zátky kruhové, poštovné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 67,20 € | 02.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 991,00 € | 02.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/20 | revízie elektrických spotrebičov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RUŠEZ - Ing. Dzuba | 11800666 | 1 632,00 € | 02.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
VO/0086/20 | Čistenie odkvapových zvodov, kontrola strešných zvodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | UMYJEMTO SK | 52101240 | 660,00 € | 02.12.2020 | 02.12.2020 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0202/20 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/20 | vyúčtovanie - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 131,10 € | 01.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
VO/0085/20 | stravovanie gastrolístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Up Slovensko | 31396674 | 938,35 € | 30.11.2020 | 30.11.2020 | Objednávka |