Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby


Informácie
  • Názov: Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
  • IČO: 11707402
  • Adresa: Hodská 1650, 924 01 Galanta

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 144

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0001/19 Príspevok na stravu 01/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 255,78 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 stravovanie zamestnancov 2/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 170,18 € 28.02.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSF/0002/19 Príspevok na stravu 02/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 248,22 € 28.02.2019 07.04.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 stravovanie zamestnancov 03/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 298,88 € 20.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFSF/0003/19 Príspevok na stravu 03/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 275,52 € 20.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFSF/0004/19 príspevok na stravu 04/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 281,40 € 25.04.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 stravovanie zamestnancov 04/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 326,60 € 25.04.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 stravovanie zamestnancov 05/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 338,48 € 22.05.2019 04.07.2019 Faktúra
DFSF/0005/19 príspevok na stravu 05/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 283,92 € 22.05.2019 29.07.2019 Faktúra
DFSF/0006/19 stravovanie zamestnancov 06/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 281,40 € 24.06.2019 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 stravovanie zamestnancov 6/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 326,60 € 24.06.2019 05.09.2019 Faktúra
DFSF/0007/19 príspevok na stravu 07,08/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 10,08 € 20.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 stravovanie zamestnancov 07,08/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 47,52 € 20.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 stravovanie zamestnancov 9/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 680,48 € 30.09.2019 29.10.2019 Faktúra
DFSF/0008/19 príspevok na stravu 09/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 443,46 € 30.09.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 stravovanie zamestnancov 10/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 658,88 € 28.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSF/0009/19 stravovanie zamestnancov 10/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 437,76 € 28.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 stravovanie zamestnancov 11/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 678,60 € 27.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFSF/0010/19 stravovanie zamestnancov 11/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 457,80 € 27.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFSF/0011/19 stravovanie zamestnancov 12/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 316,20 € 17.12.2019 08.02.2020 Faktúra