Vladimír Hutta


Informácie
  • Názov: Vladimír Hutta
  • IČO: 05692211
  • Adresa: Jedovnická 2347/6, 659 21 Brno

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 150

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFCM/0001/18 paušálna starostlivosť o PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 08.01.2018 17.01.2018 Faktúra
DFCM/0002/18 switch Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 90,00 € 26.01.2018 15.02.2018 Faktúra
DFCM/0003/18 paušálna starostlivosť o PC + materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 550,00 € 09.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFCM/0004/18 paušálna starostlivosť o PC 2/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 05.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFCM/0005/18 paušálna starostlivosť o PC 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 02.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DFCM/0006/18 paušálna starostlivosť o PC 4/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 01.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFCM/0008/18 paušálna starostlivosť o PC 5/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 01.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFCM/0009/18 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 30,00 € 25.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFCM/0010/18 paušálna starostlivosť o PC 9/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 03.09.2018 17.09.2018 Faktúra
DFCM/0013/18 paušálna starostlivosť 10/2018 + router Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 550,00 € 01.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFCM/0014/18 paušálna starostlivosť o PC 11/2018 + router,adapter,AP,UPS Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 901,00 € 02.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFCM/0015/18 Nákup 5ks počítačov+monitori Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 6 000,00 € 26.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFCM/0016/18 paušálna starostlivosť o PC 12/2018 + UPS Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 716,00 € 03.12.2018 14.12.2018 Faktúra
VO/0003/18 VO - Nákup 5ks počítačov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 6 000,00 € 22.11.2018 22.11.2018 Akad. mal. Milan Pagáč Ekonóm Objednávka
DFBV/0008/17 poplatok za počítačovú sieť Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 330,00 € 19.01.2017 03.02.2017 Faktúra
DFCM/0001/17 pocitacovy material Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 940,00 € 08.02.2017 09.02.2017 Faktúra
DFCM/0002/17 poplatok za počítačovú sieť Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 330,00 € 08.02.2017 09.02.2017 Faktúra
DFCM/0003/17 poplatok za počítačovú sieť Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 330,00 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFCM/0004/17 pocitacovy material Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 70,00 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFCM/0005/17 poplatok za počítačovú sieť Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 330,00 € 10.04.2017 26.04.2017 Faktúra