Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0121/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,96 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0126/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 774,65 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0124/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,98 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0123/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0122/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 12.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0120/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 08.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0119/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOMEX, spol.s r.o. | 00603376 | 81,00 € | 07.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0118/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 02.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,34 € | 28.09.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0115/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 80,00 € | 18.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0111/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 774,65 € | 17.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 17.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0114/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 563,00 € | 16.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0108/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -223,86 € | 11.09.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0109/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 11.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0110/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 33,18 € | 11.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0106/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,54 € | 11.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0113/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | NETO TRANS s. r. o. | 44225440 | 173,76 € | 11.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0117/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -13,82 € | 11.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra |