Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 84,00 € | 17.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0044/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 87,00 € | 17.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0040/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 218,45 € | 16.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0038/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 279,94 € | 10.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0039/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,90 € | 10.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0037/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 176,09 € | 10.03.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0033/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 127,18 € | 07.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0034/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 07.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0035/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 07.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0036/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 07.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0032/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 830,40 € | 29.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0003/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 201,60 € | 29.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0029/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 54,00 € | 24.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0031/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,48 € | 24.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0027/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 323,00 € | 23.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0030/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,60 € | 23.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0028/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 23.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0026/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 7 776,00 € | 17.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0025/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 189,47 € | 17.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0024/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 274,37 € | 15.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra |