Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4641
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0110/21 | elektrina 6/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 431,32 € | 14.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/21 | vodné (114,32 €), stočné (112,63 €), zrážky (91,07 €), fakt.obdobie:27.5.21-26.6.2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 318,02 € | 12.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/21 | elektrina, fakturačné obdobie: 1.7.2021-30.11.2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 622,00 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/21 | telefonické služby 6/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 53,78 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/21 | elektroinštalačné práce - oprava rozvádzačov v TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | DC INTELLIGENCE, s.r.o. | 36673609 | 5 848,80 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
OBJTK/031/2021 | oprava školských hodín | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 215,28 € | 08.07.2021 | 30.09.2021 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0105/21 | internet 7/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 07.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/21 | realizačný projekt - vybudovanie ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AVANT ARCH, s.r.o. | 46143025 | 21 774,00 € | 07.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/21 | správa a údržba PC siete za 6/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/21 | služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/21 | zemný plyn 7/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/21 | zemný plyn 7/2021 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/21 | zemný plyn 7/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/21 | mobilné služby 6/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,54 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 43,27 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 30,26 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/21 | 55 % z ceny obedov za 06/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 633,09 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 130,67 € | 30.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 88,52 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | dodanie a montáž roliet na zrkadlá na SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 2 134,87 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra |