Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5074
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJŠJ/045/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 976,76 € | 31.03.2023 | 03.05.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
DFSJ/0038/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 350,36 € | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 65,35 € | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | učebné pomôcky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 13 909,00 € | 29.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | oprava spojovacej chodby v TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Rivero s.r.o. | 50690736 | 6 266,40 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 259,43 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 84,73 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
OBJŠJ/041/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 199,52 € | 24.03.2023 | 05.04.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
OBJŠJ/042/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 94,34 € | 24.03.2023 | 05.04.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
OBJTK/013/2023 | učebné pomôcky-tanečné kostýmy a doplnky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 13 909,00 € | 23.03.2023 | 04.05.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJTK/014/2023 | prevoz baletizolu na koncert v DK Dúbravka | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SVD go s.r.o. | 44142510 | 420,00 € | 23.03.2023 | 04.05.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0051/23 | konzultácia PaM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | set orffových nástrojov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Zbyněk Petržela | 86870301 | 256,00 € | 22.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | jazykový kurz UA žiakov za marec 2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 21,12 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 216,71 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | elektroinštalačné práce - výmena svietidiel | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 2 589,00 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
OBJŠJ/039/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 65,35 € | 16.03.2023 | 05.04.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
OBJŠJ/040/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 867,00 € | 16.03.2023 | 05.04.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
DFBV/0047/23 | 55% z ceny obedov zamestnanci, február 2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 352,54 € | 16.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |