Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5074
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJŠJ/053/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 132,76 € | 20.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
OBJŠJ/054/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 343,28 € | 20.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
DFSJ/0049/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 153,11 € | 19.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 35,07 € | 18.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | internet 4/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,99 € | 18.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 320,79 € | 18.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
OBJŠJ/052/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 415,71 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
OBJŠJ/050/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 933,90 € | 14.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
OBJŠJ/051/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 284,55 € | 14.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
DFSJ/0046/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 647,48 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/23 | licencia-koncert DK Dúbrvaka 29.3.2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SOZA | 00178454 | 468,00 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 31,99 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/23 | elektrina 3/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 817,29 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | elektrina 3/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 98,36 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 976,76 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | telefonické služby 3/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 53,44 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 131,33 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | aktualizácia rozpočtov a výkazov výmer TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ROSOFT s.r.o. | 45404950 | 342,00 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | prevoz baletizolu na kocert v DK Dúbravka | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SVD go s.r.o. | 44142510 | 420,00 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 03/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 25,92 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra |