Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5074
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0149/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 368,63 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | elektrina 11/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,36 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | elektrina 11/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 385,87 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/23 | elektroinštalačné práce v kotolni TKEJ-ŠJ a ŠI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Balún-RTA | 37036475 | 631,50 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/23 | revízia kotolní TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Balún-RTA | 37036475 | 5 653,66 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
OBJTK/045/2023 | tonerové náplne | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 2 740,27 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJŠJ/151/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 74,44 € | 15.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
OBJŠJ/152/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 89,01 € | 15.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
OBJŠJ/153/2023 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Gastroservis Bratislava, s.r.o. | 52252949 | 143,56 € | 15.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
DFBV/0216/23 | digitálna transformácia vzdelávania | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 513,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0147/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 153,64 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/23 | služby technika BTS a PO za IV.štvrťrok 2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/23 | digitálna transformácia | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 654,90 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/23 | digitálna transformácia | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 765,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/23 | digitálna transformácia | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KOMENSKY, s.r.o. | 439608977 | 605,05 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 131,40 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0146/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 933,15 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/23 | vodné, stočné, zrážky, fakt.obdobie: 9.11.23-8.12.2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 364,27 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/23 | odber a zneškodnenie biologické odpadu zo ŠJ za 11/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 28,80 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |