Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4641
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0041/19 | zemný plyn 3/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 340,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | zemný plyn 3/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 150,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | zemný plyn 3/2019 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 41,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | zemný plyn 3/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 447,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | správa a údržba PC siete 2/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.2.18 - 8.2.2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 101,24 € | 27.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | sťahovanie nábytku ŠI Úprkova-Hroboňova a TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Mgr. Juraj Kvietok – PROGO | 50660632 | 1 080,00 € | 27.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 338,59 € | 26.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | 55 % z ceny obedov za 02/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 557,28 € | 25.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/19 | Projekt pre stavebné povolenie, realiz.projekt, kanalizačných šácht ši bod 2.1 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Banské stavby, s.r.o Bratislava | 31396828 | 7 350,00 € | 22.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 118,55 € | 22.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 317,73 € | 22.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 338,75 € | 21.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 520,40 € | 21.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 174,09 € | 21.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 415,06 € | 21.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 512,91 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | PC sieť Sanet -január-marec 2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | odber a zneškodnenie biolog. odpadu zo ŠJ za 1/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 40,44 € | 19.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 247,00 € | 18.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra |