Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5105
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJTK/036/2021 | odvoz a vypratanie odpadu z TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ján Zeman - Zemstav | 50972375 | 624,00 € | 16.08.2021 | 30.09.2021 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0128/21 | vodné (37,70€), stočné (37,14€), zrážky (19,18€); fakt. obd.9.7.21-8.8.2021 si | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 94,02 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/21 | práčka pre ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 453,80 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/21 | mobilné služby 7/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,82 € | 09.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/21 | elektrina 7/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 281,84 € | 09.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/21 | telefonické služby 7/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 53,87 € | 09.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
OBJTK/035/2021 | práčka pre ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 453,80 € | 09.08.2021 | 30.09.2021 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0123/21 | vodné (41,36 €), stočné (40,74 €), zrážky (87,46 €), fakt. obdobie: 27.6.21-26.7.2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,56 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/21 | zemný plyn 8/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 151,00 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/21 | zemný plyn 8/2021 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/21 | zemný plyn 8/2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 325,00 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
OBJTK/034/2021 | skrinka pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Marián Mlynárček | 37332198 | 498,48 € | 04.08.2021 | 30.09.2021 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0118/21 | správa a údržba PC siete 7/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/21 | internet 8/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/21 | elektroinšt.práce výmena poškodeného elektromera | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 1 362,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/21 | Vybudovanie ŠI_časť Projektu v zmysle ZoD | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AVANT ARCH, s.r.o. | 46143025 | 960,00 € | 27.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/21 | Oprava Elektrických školských hodín | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 215,28 € | 20.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/21 | služby počítačovej siete Sanet | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Sanet, ZPSADS | 17055270 | 150,00 € | 20.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/21 | práčka na TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 438,80 € | 19.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/21 | verejná správa -ročný prístup internet | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Poradca podnikateľa Žilina | 31592503 | 165,00 € | 19.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra |