Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5407
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJŠJ/044/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 37,28 € | 31.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFBV/0055/22 | vodné (111,89 €), stočné (110,23 €), zrážky (79,08 €) ; fakt. obdobie: 27.2.2022 - 26.03.2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 301,20 € | 31.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJŠJ/043/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 955,40 € | 30.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFBV/0050/22 | aktualizácia cien výkazu výmer - maľovanie a výmena dverí | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ROSOFT s.r.o. | 45404950 | 84,00 € | 30.03.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | výpočtová technika | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 5 998,55 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 53,83 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 225,68 € | 29.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJTK/014/2022 | aktualizácia cien výkazu výmer na maľovanie a výmenu dverí v TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ROSOFT s.r.o. | 45404950 | 84,00 € | 29.03.2022 | 29.11.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0048/22 | elektroinštalačné práce-výmena svietidiel v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 2 274,00 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | šatníkové skrine a lavice | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 5 990,40 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJŠJ/041/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 279,08 € | 25.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| OBJŠJ/042/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 137,88 € | 25.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| OBJTK/013/2022 | výpočtová technika | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 5 998,55 € | 25.03.2022 | 29.11.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0001/22 | inžinierska činnosť-ZoD | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AVANT ARCH, s.r.o. | 46143025 | 2 520,00 € | 23.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 31,55 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 826,82 € | 22.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 262,06 € | 21.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 32,95 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | výmena svietidiel v ŠI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 5 986,80 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | havarijné čistenie kanalizácie-upchatie sprchy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. | 51724529 | 144,00 € | 17.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra |