Faktúra č. DFBV/0245/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0245/21
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky do zásobníkov 20 kartonov
  • Dátum doručenia: 03.11.2021
  • Celková hodnota: 1 175,04 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť