QUALITED s.r.o.
Informácie
- Názov: QUALITED s.r.o.
- IČO: 36638528
- Adresa: Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 449
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0127/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 205,92 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0121/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 783,29 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 963,72 € | 31.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0115/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 005,15 € | 31.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 508,25 € | 29.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 71,52 € | 22.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 403,20 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 901,34 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0099/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 461,74 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 342,88 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 466,31 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 394,80 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 594,08 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0085/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 934,86 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 893,77 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0076/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 967,68 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 513,24 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 537,24 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 485,37 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 660,00 € | 27.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |