Faktúry
Počet záznamov: 5088
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0028/17 | telefon 1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,98 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | za posk.služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AIESEC Bratislava | 31744435 | 240,00 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 250,80 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/17 | olej,cestoviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 275,30 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/17 | mrkva,zemiaky,cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 428,40 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0056/17 | ovocný caj, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 275,61 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/17 | zemiaky,pomaranče | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 324,02 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | energia 1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 228,70 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/17 | vyučtoovanie tep.energ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 462,41 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0058/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 73,97 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/17 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 126,22 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0061/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 303,60 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | členský poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/17 | hranolky,zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 206,37 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/17 | olej,ryža,strúhanka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 218,90 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/17 | rajčina, mandarinky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 187,24 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 242,44 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 415,80 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/17 | múka,treska | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 618,08 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/17 | kapusta,mrkva,kiwi | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 374,63 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/17 | ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidvest Slovákia s.r.o. | 34152199 | 51,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/17 | slivkové perka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRIMA | 33780641 | 504,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/17 | čalamáda,kukorica, olivy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 294,63 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | počítačovej siete 1-3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | oprava kuch zariad. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 433,20 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/17 | opr.kuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 69,60 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/17 | školenie 28.2.2017-odm.zam. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 79,80 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/17 | zrážková voda 1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 302,59 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/17 | vymena zim.pneumatik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 41,83 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/17 | protokol maturitnej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 61,07 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |