CITYFOOD s.r.o.


Informácie
  • Názov: CITYFOOD s.r.o.
  • IČO: 45510172
  • Adresa: Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 78

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0009/20 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 845,96 € 09.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFSJ/0013/20 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 391,24 € 14.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFSJ/0056/20 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 521,48 € 26.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0039/20 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 739,76 € 05.02.2020 25.03.2020 Faktúra
DFSJ/0038/20 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 576,07 € 04.02.2020 25.03.2020 Faktúra
DFSJ/0064/20 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 679,49 € 05.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFSJ/0063/20 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 773,28 € 05.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFSJ/0002/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 503,04 € 08.01.2019 26.01.2019 Faktúra
DFSJ/0014/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 607,10 € 14.01.2019 26.01.2019 Faktúra
DFSJ/0015/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 516,60 € 14.01.2019 26.01.2019 Faktúra
DFSJ/0019/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 88,27 € 17.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFSJ/0038/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 578,16 € 31.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DFSJ/0039/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 494,83 € 31.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DFSJ/0047/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 270,47 € 07.02.2019 16.02.2019 Faktúra
DFSJ/0051/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 320,76 € 11.02.2019 16.02.2019 Faktúra
DFSJ/0067/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 180,00 € 04.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFSJ/0086/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 388,06 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0098/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 472,45 € 25.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0106/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 556,80 € 01.04.2019 06.04.2019 Faktúra
DFSJ/0117/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 76,90 € 10.04.2019 18.04.2019 Faktúra