Gastro-max s.r.o


Informácie
  • Názov: Gastro-max s.r.o
  • IČO: 45339571
  • Adresa: Pri mlyne 1, 902 01 Pezinok

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 99

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0036/20 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 220,56 € 04.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFSJ/0046/20 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 124,30 € 10.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFSJ/0020/20 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 218,69 € 20.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFSJ/0025/20 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 87,12 € 23.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFSJ/0006/20 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 605,71 € 07.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFSJ/0051/20 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 274,84 € 24.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0069/20 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 217,64 € 09.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFSJ/0060/20 Nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 241,55 € 02.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFSJ/0009/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 651,97 € 10.01.2019 26.01.2019 Faktúra
DFSJ/0020/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 254,52 € 18.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFSJ/0027/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 608,03 € 24.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFSJ/0059/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 249,14 € 15.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFSJ/0064/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 158,76 € 21.02.2019 09.03.2019 Faktúra
DFSJ/0096/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 364,78 € 25.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0120/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 306,64 € 12.04.2019 18.04.2019 Faktúra
DFSJ/0127/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 13,75 € 16.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFSJ/0136/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 367,64 € 30.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFSJ/0137/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 102,69 € 30.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFSJ/0200/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 1 450,38 € 27.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFSJ/0209/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 107,46 € 03.09.2019 13.09.2019 Faktúra