Faktúra č. DFSJ/0317/18
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium, Hubeného
- IČO: 17337071
Dodávateľ
- Názov: Bohumil Sukenik, Masovýroba
- IČO: 50606344
- Adresa: Dlhá 989/11, 92 553 Pata
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0317/18
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.12.2018
- Celková hodnota: 54,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rámcová kúpna zmluva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Mgr.Mária Rodziňáková | Zmluva |