Faktúra č. DFSJ/0081/23
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium, Hubeného
- IČO: 17337071
Dodávateľ
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0081/23
- Popis fakturovaného plnenia: umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu
- Dátum doručenia: 20.03.2023
- Celková hodnota: 438,11 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rámcová kúpna zmluva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Mgr.Mária Rodziňáková | Zmluva |