Faktúra č. DFBV/0225/22
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium, Hubeného
- IČO: 17337071
Dodávateľ
- Názov: Top Soft BSB, s.r.o.
- IČO: 36301001
- Adresa: Nám.gen.M.R.Štefánika 336, 906 13 Brezová pod Bradlom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0225/22
- Popis fakturovaného plnenia: oprava wifi
- Dátum doručenia: 22.12.2022
- Celková hodnota: 1 363,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rámcová kúpna zmluva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Mgr.Mária Rodziňáková | Zmluva |