Faktúra č. DFBV/0126/22
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium, Hubeného
- IČO: 17337071
Dodávateľ
- Názov: Ramtang, spol.s.r.o
- IČO: 46313940
- Adresa: Lipova 985/107, Marianka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0126/22
- Popis fakturovaného plnenia: cistenie ryn a kotlikov
- Dátum doručenia: 03.08.2022
- Celková hodnota: 99,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rámcová kúpna zmluva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Mgr.Mária Rodziňáková | Zmluva |