DUNA - HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA - HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0306/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 92,66 € | 04.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 121,00 € | 06.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 79,20 € | 12.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 159,00 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0333/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 612,85 € | 17.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0342/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 332,68 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0339/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 153,00 € | 23.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0294/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 243,18 € | 22.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0291/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 193,45 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 506,30 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 152,78 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 143,95 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 155,50 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 39,60 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 137,27 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 102,30 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 166,65 € | 06.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 455,66 € | 14.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 250,80 € | 11.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 116,64 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra |