Faktúra č. DFBV/0221/18
Obstarávateľ
- Názov: Športové gymnázium
- IČO: 17337020
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0221/18
- Popis fakturovaného plnenia: oprava myčky v šj
- Dátum doručenia: 26.09.2018
- Celková hodnota: 121,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0060/18
- Dátum zverejnenia: 01.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0060/18 | oprava mycieho stroja v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 121,20 € | 13.09.2018 | 26.09.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka |