CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.


Informácie
  • Názov: CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.
  • IČO: 35774738
  • Adresa: Galvaniho 7/D , 820 04 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 68

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F241014 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10/2024 - 12/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 999,36 € 10.10.2024 09.11.2024 Faktúra
OP240907 rozšírenie licencie na zdravotnícky software Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 175,32 € 20.09.2024 05.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F241013 exporty Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 130,68 € 10.10.2024 01.11.2024 Riaditeľ Faktúra
F241012 Podpora 10/2024-12/2024 3 mesiace Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 44,64 € 10.10.2024 01.11.2024 Riaditeľ Faktúra
F240906 Podpora ADAM 3.0 Doktor NEM sestra 9/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 11,40 € 04.09.2024 05.10.2024 Riaditeľ Faktúra
OP240802 rozšírenie licencie na zdravotnícky software Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 217,32 € 26.08.2024 21.09.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240905 ADAM 3.0 Doktor NEM sestra Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 205,92 € 04.09.2024 21.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240827 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 08/2024-10/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 547,78 € 27.08.2024 21.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
OP240705 rozšírenie licencie na zdravotnícky software Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 799,20 € 17.07.2024 13.09.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240729 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 07/2024 - 09/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 919,56 € 25.07.2024 23.08.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240728 Rozšírenie licencie na software ADAM 3.0 na 3 mesiace Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 662,40 € 25.07.2024 10.08.2024 Faktúra
F240514 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 05/2024-07/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 547,78 € 16.05.2024 15.06.2024 Faktúra
F240142 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 01/2024-03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 706,68 € 31.01.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240234 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 02/2024-04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 547,78 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
OP240201 rozšírenie licencie na zdravotnícky software Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 323,38 € 01.02.2024 06.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240419 Komunikačný modul - ezdravie komplet Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 242,02 € 15.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F240427 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 04/2024-06/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 828,36 € 15.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F231221 komunikačný modul-ezdravie komplet Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 242,02 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
F231220 Podpora programu Adam 12/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 23,64 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
F231109 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 11/2023-01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 547,78 € 08.11.2023 08.12.2023 Faktúra