Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

skola@polygraficka.sk

Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190, 83526 Bratislava
skola@polygraficka.sk

Objednávka č. O211018

Obstarávateľ
  • Názov: Poliklinika Karlova Ves
  • IČO: 17336236
Dodávateľ
  • Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
  • IČO: 32627211
  • Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia Némethová
  • Funkcia: Riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: O211018
  • Popis objednaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum vyhotovenia: 29.10.2021
  • Celková hodnota: 245,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
F211022 Oprava frézy Poliklinika Karlova Ves 17336236 OmamaShopCafe s.r.o. 47972443 84,40 € 28.10.2021 05.12.2021 Faktúra
F211113 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 245,96 € 11.11.2021 04.01.2022 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom