Faktúra č. F251019

Obstarávateľ
  • Názov: Poliklinika Karlova Ves
  • IČO: 17336236
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F251019
  • Popis fakturovaného plnenia: Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10/2025 - 12/2025
  • Dátum doručenia: 13.10.2025
  • Celková hodnota: 33,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z00/01-D20
  • Identifikácia objednávky: OP250904
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OP250904 rozšírenie licencie na zdravotnícky software Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. 35774738 110,70 € 25.09.2025 03.12.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť