Faktúra č. F250719
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F250719
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál a tlačivá
- Dátum doručenia: 28.07.2025
- Celková hodnota: 117,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OZ250704
- Dátum zverejnenia: 23.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZ250704 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 117,50 € | 17.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |