Faktúra č. F230719
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: IGAZ - Papier, spol. s r.o.
- IČO: 36351792
- Adresa: Želežničná 714, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F230719
- Popis fakturovaného plnenia: Tlačivá
- Dátum doručenia: 25.07.2023
- Celková hodnota: 213,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O230708
- Dátum zverejnenia: 04.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O230708 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 213,00 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka |