Faktúra č. F230104
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F230104
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 10.01.2023
- Celková hodnota: 225,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O230105
- Dátum zverejnenia: 03.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O230105 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 225,41 € | 04.01.2023 | 18.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka |