Faktúra č. F210725
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F210725
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 21.07.2021
- Celková hodnota: 43,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O210713
- Dátum zverejnenia: 05.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O210713 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 43,96 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |