Faktúra č. F210724
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Dodávateľ
- Názov: LASER servis , spol. s.r.o.
- IČO: 35755989
- Adresa: Na Bielenisku 4, 90201 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F210724
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 20.07.2021
- Celková hodnota: 28,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O210217
- Dátum zverejnenia: 03.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O210217 | Tonery, náplne do atramentových tlačiarní a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 500,00 € | 26.02.2021 | 11.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka |