Faktúra č. F210525
Obstarávateľ
- Názov: Poliklinika Karlova Ves
- IČO: 17336236
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F210525
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 26.05.2021
- Celková hodnota: 106,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O210424
- Dátum zverejnenia: 05.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O210424 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 106,28 € | 29.04.2021 | 04.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |