Faktúra č. F190521

Obstarávateľ
  • Názov: Poliklinika Karlova Ves
  • IČO: 17336236
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F190521
  • Popis fakturovaného plnenia: Inštalácia a konfigurácia software ADAM
  • Dátum doručenia: 22.05.2019
  • Celková hodnota: 111,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: O190408
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
O190408 Inštalácia a konfigurácia zdravotníckeho software ADAM Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 213,60 € 15.04.2019 23.05.2019 Objednávka
Tlačiť