Faktúra č. DFBV/0280/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
  • IČO: 17327661
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0280/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 07.11.2019
  • Celková hodnota: 467,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0150/19
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0150/19 Objednávame u Vás pre Grétu Penkalovú letenku na: 27.11.19 z Viedne o 09,40 hod. do Luxemburg 29.11.19 z Luxemburg o 17,55 hod. do Viedne vrátane privátneho transferu z letiska do hotela Parc Belle-Vue a z hotela na letisko a vrátane cestovného poistenia liečebných nákladov. Stredná priemyselná škola elektrotechnická 17327661 HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. 31371981 467,38 € 06.11.2019 13.11.2019 Objednávka
Tlačiť