METRO Cash&Carry SR s.r.o.


Informácie
  • Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
  • IČO: 45952671
  • Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1141

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0042/20 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 399,48 € 28.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0038/20 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 209,75 € 25.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0037/20 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 643,01 € 24.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFSJ/0036/20 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 223,81 € 24.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 Nákup hygienických potrieb do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 20,28 € 03.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFSJ/0048/20 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 489,70 € 04.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFSJ/0047/20 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 405,77 € 04.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 Panvice do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 42,41 € 25.02.2020 09.03.2020 Faktúra
DFSJ/0049/20 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 572,60 € 06.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFER/0001/20 Nákup občerstvenia ERAZMUS Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 160,45 € 19.03.2020 25.03.2020 Faktúra
DFSJ/0051/20 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 278,36 € 19.03.2020 25.03.2020 Faktúra
DFBV/0065/20 Nákup čistiacich prostriedkov a materiálu do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 283,10 € 24.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 Nákup čistiacich prostriedkov a kanc. materiálu Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 331,13 € 02.07.2020 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 55,72 € 20.08.2020 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 Nákup baliaceho materiálu do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 73,86 € 29.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 Nákup čistiacich a hygienických potrieb do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 135,18 € 16.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0060/20 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 223,19 € 09.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0059/20 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 395,45 € 07.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0058/20 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 199,96 € 02.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0057/20 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 268,57 € 28.08.2020 01.10.2020 Faktúra