Faktúra č. DFBV/0176/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0176/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 12.08.2019-08.09.2019
  • Dátum doručenia: 18.09.2019
  • Celková hodnota: 38,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 26011703
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť