Faktúra č. DFBV/0061/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0061/25
  • Popis fakturovaného plnenia: SOČ - občerstvenie krajské kolo SOČ 25.3.2025
  • Dátum doručenia: 26.03.2025
  • Celková hodnota: 422,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0023/25, VO/0024/25
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť