Faktúra č. DFBV/0052/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0052/20
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 27.01.2020-23.02.2020
  • Dátum doručenia: 04.03.2020
  • Celková hodnota: 42,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 26011703
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť