Faktúra č. DFBV/0029/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
  • IČO: 17319161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0029/26
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a upratovacie prostriedky na 1.Q.2026
  • Dátum doručenia: 03.02.2026
  • Celková hodnota: 1 196,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/013/26
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť