Faktúry
Počet záznamov: 2446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/18 | Finančný spravodajca ročník 2017 - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 7,45 € | 23.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 20.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | ceny pre účastníkov Krajského kola SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 189,64 € | 19.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | servis sanity KT 07/2018 až KT 14/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 428,28 € | 16.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | služby virtuálnej knižnice 01/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 16.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | časopis Manažment školy 02/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 15.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | čistenie odpadového potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 110,00 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | čistenie odpadového potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 90,00 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | upratovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jozef Pír - FALADRO | 17607230 | 550,34 € | 12.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | stravné za mesiac 01/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 949,40 € | 12.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | spotreba plynu 01.01.-31.01.2018-vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 702,02 € | 12.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | telekomunikačné poplatky 01/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,02 € | 12.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | zrážky 01.01.-31.01.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 322,93 € | 12.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | jedálne kupóny 580 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 972,00 € | 12.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | kontrola a revízia komínov a dymovodov, vydanie správ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 40,00 € | 08.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | spotreba plynu 01.01.-31.01.2018-vo výške zálohy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 447,00 € | 06.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | členský poplatok za rok 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | prenájom a pranie rohoží 01.01. - 28.01.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 06.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | prevádzka siete a serverového vybavenia 01/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 05.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | členský príspevok na rok 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 29.01.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | členské na rok 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport | 31789471 | 12,00 € | 22.01.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | členský príspevok na rok 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 18.01.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | spotreba elektrickej energie 01.01.-30.06.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 6 851,45 € | 16.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | stočné a vodné 09.12.-31.12.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 171,62 € | 16.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/001/18 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | Vydané obedy 12/17 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 768,92 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -306,68 € | 11.01.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/17 | občerstvenie - SF | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 575,00 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Virtuálna knižnica 12/17 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | plyn 12/17 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 5 296,54 € | 10.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra |